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  • 上市公司内部控制体系分析

    【摘 要】上市公司上市之初一般都是基础较好的企业,而且基本上实行的是按现代企业制度建立的管理模式。即便是先天不足的企业,经过近几年不断改进,也大体符合国家法令法规的要求。然

    发表时间:2015/07/09

  • 上市公司内部控制环境研究

    【摘 要】「摘要」我国上市公司内部控制环境缺陷直接影响公司内部控制目标的实现。内部控制环境的缺陷突出表现为控股股东与社会公众股东之间的权利失衡。本文从内部控制的目标、构成及

    发表时间:2015/07/09

  • 上市公司内部会计控制改革

    【摘 要】我国上市公司的内部会计控制环节比较薄弱,存在一系列严重的问题。本文对这些问题进行了探讨,并有针对性地提出了内部会计控制改革的具体措施,以试图促进我国上 市公司内部会计控制制度的完善。

    发表时间:2016/06/08

  • 浅议高校货币资金的内部会计控制

    【摘 要】摘要:本文从高校货币资金内部控制的目标出发,分别介绍了岗位分工控制、授权批准控制、现金控制、银行存款控制、票据控制、印章控制、日记账控制、效益性控制、监督检查等高

    发表时间:2015/04/17

  • 货币资金内部控制若干问题的思考

    【摘 要】摘 要:货币资金是流动性很强的资产,贯穿经济活动的全过程,是企业经营活动的“血液”,它在流动和周转中实现增值和效益。因此,建立健全货币资金内部控制体系,合理和有效地

    发表时间:2015/07/09

  • 完善货币资金内部控制规范的思考

    【摘 要】财政部制定并颁布的《内部会计制度规范——货币资金(试行)》(以下简称《货币规范》),对于促进各单位加强货币资金的管理,确保货币资金的合法真实、安全完整具有重要的作

    发表时间:2015/07/25

  • 内部控制制度初探

    【摘 要】[关键词]内部控制;制度 内部控制是指一个单位的各级管理层,为了保护其经济资源的安全、完整,确保经济和会计信息的正确可靠,协调经济行为,控制经济活动,利用单位内部分工

    发表时间:2015/07/09

  • 内部控制制度论文

    【摘 要】内部控制制度论文目前中小企业是我国经济发展的重要力量和组成部分,很多中小企业内部控制效果不佳。下面是我为大家整理的浅谈中小企业内部控制论文,供大家参考。《 论中小企业内部会计控制 》摘要:中小企业目前已经成为中国经济发展的主力军,但是许多中小企业在发展中尚存在不少问题。强化内部会计控制、加强会计监督,是解决当前中小企业会计秩序混乱、会计信息失真问题以规范企业会计行为的重要 措施 ,同时也利于保

    发表时间:2023/12/06

  • 内部公司治理与内部控制

    【摘 要】[提要]公司治理与内部控制是目前会计界讨论的较多的两个话题。但对于公司治理,尤其是内部公司治理,与内部控制之间到底是什么关系,人们的认识上并不一致,甚至一定程度上

    发表时间:2015/07/09

  • 内部控制与内部审计论文

    【摘 要】内部控制与内部审计论文内部控制是衡量现代 企业管理 的重要标志,对于防范和发现各种财务舞弊行为有着重要的作用。下面我给大家分享一些内部控制学术论文,欢迎大家阅读参考。内部控制学术论文篇一:《试谈内部控制与内部审计》 摘要:2015年4月,首次提出“新常态”,这意味着企业应积极主动地完善公司的治理,提高防范风险意识。通过分析内部审计的价值功效,从转变内审观念,提升内审人员地位;加强内

    发表时间:2023/12/09

  • 内部会计控制存在的问题及改进

    【摘 要】我国高校内部会计控制存在的问题包括相关控制制度不健全、收入控制薄弱,预算编制不 科学、缺乏财务分析,经费支出内部控制存在缺陷等。针对以上问题,高校应完善内部会计控制,完善相 关财务制度,加强收入控制和财务分析,强化预算管理,对经费支出加强控制,从而完善高校内部会计控 制体系,提高高校财务管理水平。

    发表时间:2016/06/09

  • 企业货币资金内部控制制度的建立和完善

    【摘 要】摘 要:货币资金是企业资产的重要组成部分,是企业资产中流动性较强的资产,安全持有货币资金是企业进行生产经营活动的基本条件。本文首先介绍了企业货币资金内部控制的目标,

    发表时间:2015/12/14

  • 货币资金管理中内部会计控制制度的应用

    【摘 要】 企业货币资金的会计控制,不仅关乎到企业经营活动的每一个具体细节,还关乎到企业重大决策的准确性与时效性,科学有效的货币资金会计控制是企业赖以生存和可持续发展的内在保障,但是随着我国企业不断发展壮大,内部货币资金的控制风险逐渐升高,贪污、腐败等违法乱纪行为越演越烈,对企业的发展构成不利因素,因此本文基于这样的现状,就货币资金管理中内部会

    发表时间:2016/08/01

  • 上市证券公司内部控制存在的问题与对策分析

    【摘 要】论文导读::内部控制是规范公司经营行为、有效防范金融风险的主要措施,也是衡量经营管理水平高低的重要标志。当前我国上市证券公司内部控制还存在诸如环境控制不健全、会计系

    发表时间:2015/11/07

  • 内部控制的审核

    【摘 要】最近一些审计失败案例表明,内部控制审核极其重要。注册会计师如何实施内部控制审核并出具报告便成为职业界迫切需要解决的课题。文中指出制定内部控制审核计划应当关注的因素

    发表时间:2015/07/22

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