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阿里巴巴内部审计论文
【摘 要】阿里巴巴内部审计论文我来写 你几点下线-------------------------楼上一看就知道复制粘贴的 毫无技术含量-------------------------阿里巴巴的我不熟,换个话题写,关于企业绩效的,我觉得如果你不挑剔的话,绝对应该把分给我的.80%的自己写,20%网上材料.相信已经很到位了.-------------------------排版全角题目:我的"三维"推进模式
发表时间:2023/12/12
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华为公司内部审计论文
【摘 要】华为公司内部审计论文华为2015年年报显示:华为投资控股有限公司(下称“公司”或“华为”)是100%由员工持有的民营企业。股东为华为投资控股有限公司工会委员会(下称“工会”)和任正非。 公司通过工会实行员工持股计划,员工持股计划参与人数为79,563人(截至2015年12月31日),参与人均为公司员工,占公司总人数的45%(华为总人数约17.56万)。员工持股计划将公司的长远发展和员工的个人贡
发表时间:2023/12/06
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往来账款内部审计论文
【摘 要】往来账款内部审计论文财务管理论文:关于应收账款内部控制的探讨[摘要] 随着市场经济发展和社会竞争的加剧,企业为了扩大市场占有率,越来越多地运用商业信用进行促销。此外,我国的社会信用基础还比较薄弱,社会信用体系尚不完备,因此出现企业间拖欠现象严重,造成企业往来账款增加,产生大量呆账、坏账。本文从分析应收账款的产生原因、对企业的影响入手,针对应收账款内部控制主要存在的问题,设计应收账款内部控制体系,并
发表时间:2023/12/07
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应付账款内部审计论文
【摘 要】应付账款内部审计论文应付账款属于负债类科目,应付账款的审计重点是完整性,应付账款审计指的是组织内部审计机构和人员以企业应付账款为对象所进行的独立监督和评价活动。应付账款审计1、确定期末应付账款是否存在;2、确定期末应付账款是否为被审计单位应履行的偿还义务;3、确定应付账款的发生及偿还记录是否完整;4、确定应付账款期末余额是否正确;5、确定应付账款的披露是否恰当什么是应付账款完整性审计1.检查债务形
发表时间:2023/12/09
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应收账款内部审计论文
【摘 要】应收账款内部审计论文浅议应收账款核算及管理论文【摘要】本文基于对应收账款含义、成因的分析,阐述了应收账款对企业的影响,探讨了应收账款在核算与管理方面的深化策略,以期在降低企业财务风险,提高财务管理水平方面发挥积极作用。【关键词】应收账款;核算;管理在现代社会经济快速发展的背景下,企业所面临的外部竞争更加激烈。为了提高市场占有率,一些企业加大了赊销力度以减少存货同时吸引客户扩大销量,但造成了企业应收
发表时间:2023/12/12
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三鹿集团内部审计论文
【摘 要】三鹿集团内部审计论文内部控制的概念及作用探究论文近几年来,企业舞弊现象层出不穷,在国际资本市场上形成很大的冲击,同时也让投资者对企业及其高级管理层的信任极度降低。以下是我收集整理了内部控制的概念及作用探究论文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。摘要: 近年来,从“三鹿”、“中航油”到“华锐风电”等事件,引起投资者和监管层对企业现有内部控制制度的反思和重视。就此,提出完善内部控制环境、建立
发表时间:2023/12/10
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三只松鼠内部审计论文
【摘 要】三只松鼠内部审计论文三只松鼠一家成立仅两年多的公司,其坚果系列已位居全网销量第一,“三只松鼠”凭什么能取得如此好的业绩呢?那么接下来我跟读者一起来了解一下三只松鼠营销案例分析吧。安徽三只松鼠电子商务有限公司成立于2012年,是一家以坚果丶干果丶茶叶等森林食品的研发丶分装及网络自有B2C品牌销售的现代化新型企业。先后获得IDG的150万美金A轮天使投资和今日资本的600万美元B轮投资。其发展速度之快
发表时间:2023/12/06
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长生生物内部审计论文
【摘 要】长生生物内部审计论文从长春长生生物疫苗案看企业会计诚信问题 1、引言 2018年7月,长春长生生物疫苗案全面曝光,引起了社会的广泛关注。疫苗是维护公民身体健康的重要途径,人们对其安全性和有效性自然甚是关注,制药企业的诚信问题再次被提及,一系列关于诚信的探讨备受关注,会计诚信是企业不诚信的表现之一,一个企业的不诚信往往也会伴随着出现会计诚信问题。因此会计诚信问题也应该引起企业及监管部门的重视,以
发表时间:2023/12/09
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物流企业内部审计论文
【摘 要】物流企业内部审计论文集团内部审计工作总结1--年审计部的总体工作目标是:在20--年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,用心主动地开展企业的效益审计,加强对公司 财务管理 及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性
发表时间:2023/12/07
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怎样理解内部审计论文
【摘 要】怎样理解内部审计论文内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代审计的一大特色。健全的内部审计制度,可为外部审计提供可信赖的资料,减少外部审计的工作量。在中国,内部审计不仅是部门、单位内部经济管理的重要组成部分,而且作为国家审计的基础,被纳入审计监督体系。1、在2011年1月国际内
发表时间:2023/12/11
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企业集团内部审计论文
【摘 要】企业集团内部审计论文内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,它能对该组织的活动进行审查和评价。内部审计部门是企业组织中一个重要的不可缺少的部门。正确认识当前我国内部审计制度的现状及存在的问题,并提出解决问题的对策,对当前企业加强管理及提高经济效益,具有特别重要的意义。 一、内部审计的本质与职能 1、内部审计的本质。新的《关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》
发表时间:2023/12/11
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保险公司内部审计论文
【摘 要】保险公司内部审计论文保险公司的内部审计分两块:1、外勤部分:稽核现场索赔的真实合理性2、内勤部分:稽核财务、运营年底较多,像平安保险,08年金融危机,它照样是每人发好几万的奖金扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"对保险市场的分析论文保险市场是指保险商品交换关系的总和或是保险商品供给与需求关系的总和。下面是我为大家整理的对保险市场的分析论文,希望大家喜欢!对保险市场的分析
发表时间:2023/12/07
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集团企业内部审计论文
【摘 要】集团企业内部审计论文浅析内部审计风险的成因及解决途径[摘 要] 内部审计风险成因包括内部审计机构的独立性不够,内部审计人员的业务不精,内部审计方法的科学性不强,内部审计管理的制度不健全。为了降低内部审计风险,应加强内部审计的法制建设,保证内部审计的独立性,提高内部审计人员的素质,执行科学合理的审计工作程序,正确处理降低风险与经济效益的关系,开展以风险为导向的风险基础审计。 [关键词] 审计 风
发表时间:2023/12/06
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上市公司内部审计论文
【摘 要】上市公司内部审计论文浅谈上市公司内部控制的作用、存在的问题及对策论文1上市公司内部控制的作用1.1有利于维护社会各方面的利益上市公司的经营状况不仅是为了公司的利益,同时也与中小投资者相关,也与代表着国家利益的大股东相关。上市公司的内部控制制度有利于企业制定出合理的改革,对企业逐步走向科学化、规范化运作,可以起到主导作用。1.2有利于促使我国证券市场的健康发展在股票市场的运营中,国有上市公司的经营绩
发表时间:2023/12/05
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内部审计论文联系实际
【摘 要】内部审计论文联系实际浅析内部审计风险的成因及解决途径[摘 要] 内部审计风险成因包括内部审计机构的独立性不够,内部审计人员的业务不精,内部审计方法的科学性不强,内部审计管理的制度不健全。为了降低内部审计风险,应加强内部审计的法制建设,保证内部审计的独立性,提高内部审计人员的素质,执行科学合理的审计工作程序,正确处理降低风险与经济效益的关系,开展以风险为导向的风险基础审计。 [关键词] 审计 风
发表时间:2023/12/06