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  • 浅议企业内部会计控制

    【摘 要】一、企业内部会计控制的内涵 在不同的国家,对内部控制的概念也不同。从内部控制理论发展过程来看,最早提出的是在1963年,美国注册会计师协会发布的公告。 内部会计控制包括组织的计划和与保护该组织的财产、保证财务记录的可信性有直接关系的所有协调方法和步骤。这时的内部会计控制主要是指授权和批准制度、会计记录,财务报告编制、企业资产保管等方面的职责分

    发表时间:2023/12/06

  • 企业内部会计控制措施

    【摘 要】内部会计控制,是现代企业管理的一项重要制度,为企业的良性发展奠定了基础。本文分析了企业内部会计控制存在的问题,并提出相应措施,以期为我国企业完善内部会计控制,提供一定参考。 一、企业内部会计控制存在的问题 (一)内部会计控制监控力度不足 内部审计作为一种常见的监控手段,其职能在当前大多数企业中,还仅限于监督内部会计控制的执行情况,而未涉及

    发表时间:2023/12/11

  • 会计企业内部控制论文

    【摘 要】会计企业内部控制论文不好写。以XX公司为例,首先就局限了写作的范围,只能以这个公司为写作的对象,另外这个公司的内部控制制度,作为一个外人是无法深入了解的,而内部的员工又不可能对外透露这些情况,因为闹不好泄露公司管理秘密,是会被老板炒鱿鱼的。所以写这种文章,只能是基于该公司的一些公开信息进行创作了。拓展资料:所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠

    发表时间:2023/12/10

  • 企业会计内部控制论文

    【摘 要】企业会计内部控制论文目前中小企业是我国经济发展的重要力量和组成部分,很多中小企业内部控制效果不佳。下面是我为大家整理的浅谈中小企业内部控制论文,供大家参考。《 论中小企业内部会计控制 》摘要:中小企业目前已经成为中国经济发展的主力军,但是许多中小企业在发展中尚存在不少问题。强化内部会计控制、加强会计监督,是解决当前中小企业会计秩序混乱、会计信息失真问题以规范企业会计行为的重要 措施 ,同时也利

    发表时间:2023/12/10

  • 企业内部会计控制论文

    【摘 要】企业内部会计控制论文目前中小企业是我国经济发展的重要力量和组成部分,很多中小企业内部控制效果不佳。下面是我为大家整理的浅谈中小企业内部控制论文,供大家参考。《 论中小企业内部会计控制 》摘要:中小企业目前已经成为中国经济发展的主力军,但是许多中小企业在发展中尚存在不少问题。强化内部会计控制、加强会计监督,是解决当前中小企业会计秩序混乱、会计信息失真问题以规范企业会计行为的重要 措施 ,同时也利

    发表时间:2023/12/06

  • 建立健全企业内控制度先强化内部审计工作

    【摘 要】一、概论 根据《中华人民共和国会计法》及财政部有关规章制度的要求,各单位(包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其它经济组织)应当根据国家的有关法律、法规和

    发表时间:2015/07/09

  • 浅论内部审计与外部审计的相关性

    【摘 要】论文关键词:内部审计;外部审计;相关性 论文摘要:近年来,随着我国经济的快速增长,经济行为愈加国际化,企业内部审计也得到了较快的发展。但同时企业内部审计在认识、地位、人员素质

    发表时间:2015/07/07

  • 企业内部银行

    【摘 要】一、企业内部银行定义 企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部,来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上,将“企业(基础

    发表时间:2015/08/14

  • 浅论内部审计与内部控制论文

    【摘 要】浅论内部审计与内部控制论文内部控制作为公司自我调节和自行制约的内在机制,处于公司中枢神经系统的重要位置。下面是我为大家整理的内部控制与审计研究论文,供大家参考。《 内部审计控制对降低财务风险的价值 》摘要:随着现代企业的发展,内部审计职能日益被重视。有效的内部审计控制,对降低现代企业财务风险起着防范作用。 文章 主要研讨内部审计控制对现代企业财务风险降低的价值,期望带给其他人一些启示。关键词:

    发表时间:2023/02/20

  • 加强内部审计研究

    【摘 要】风险导向审计主要集中在重大项目的决策和运作上,针对不同的风险因素状况,为企业决策和管理提供科学合理的审计建议,从而尽可能地帮助企业降低决策和运营风险 内部审计的兴起

    发表时间:2015/07/02

  • 内部审计工作初探

    【摘 要】摘要:内部审计作为我国审计监督体系的一个重要组成部分,是社会主义初级阶段管理和监督经济活动的一项重要措施。对国家、单位均发挥了重要作用。但在新的形势下,应采取更加有针

    发表时间:2015/07/02

  • 浅谈医院内部审计

    【摘 要】论文关键词:医院 内部审计 论文摘要:本文论述了医院在社会主义市场经济环境下开展内部审计的重要作用;内部审计的主要内容;以及当前医院内部审计存在的主要问题及应对举措

    发表时间:2015/07/07

  • 医院内部审计分析

    【摘 要】摘 要:随着卫生事业改革的深入发展,我国医院规模不断扩大和发展,加强医院内部审计工作显得更为重要。2003年5月1日国家审计署第4号令重新颁布的《审计署关于内部审计工作的规定

    发表时间:2015/07/07

  • 内部审计与ERP初探

    【摘 要】摘 要:李金华审计长高瞻远瞩的指出,“审计信息化是一场革命,能不能在这场革命中掌握主动权,直接关系今后审计事业的发展”。研究如何在现代企业信息化环境下更好地开展审计

    发表时间:2015/11/19

  • 医院内部审计探讨

    【摘 要】摘 要:医院内部审计是内部审计机构和审计人员对医院的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督审核的行为,医院内部审计作为医院的经济监督部门,应当把握审计的重

    发表时间:2015/12/14

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