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  • 医院内部审计内部稽核与内部会计控制的关联研

    【摘 要】医院管理人员应针从医院的社会效益和经济效益的视角,紧抓内部会计控制、内部稽核、内部审计等特点,确保医院经济和财务信息可靠性和医院资产安全性,保证医院经营活动顺利开

    发表时间:2015/08/27

  • 内部审计的功能定位

    【摘 要】一、内部审计功能定位的评述 表1列示了国外学者关于内部审计职能定位研究的情况。由表1可知,国外学者认为内部审计应当履行监督、评价和咨询的职能,且内部审计实践应密切关注企业

    发表时间:2015/07/02

  • 内部审计的功能解析

    【摘 要】[论文关键词]内部审计内部控制风险管理 [论文摘要]内部审计形成于20世纪20至30年代,其产生的真正动因是企业管理的需要。随着社会的发展,企业管理内外部环境处于不断的变化之中,

    发表时间:2015/07/07

  • 企业内部审计的研究

    【摘 要】摘 要:内部审计是审计体系的重要组成部分。市场经济的不断完善和现代企业制度的深入推进,使得内部审计的地位越来越重要,作用越来越明显。市场经济是法制经济,内部审计是组

    发表时间:2015/12/15

  • 内部审计方面的论文

    【摘 要】内部审计方面的论文内部控制作为公司自我调节和自行制约的内在机制,处于公司中枢神经系统的重要位置。下面是我为大家整理的内部控制与审计研究论文,供大家参考。《 内部审计控制对降低财务风险的价值 》摘要:随着现代企业的发展,内部审计职能日益被重视。有效的内部审计控制,对降低现代企业财务风险起着防范作用。 文章 主要研讨内部审计控制对现代企业财务风险降低的价值,期望带给其他人一些启示。关键词:内部审计

    发表时间:2023/12/09

  • 优秀的内部审计期刊

    【摘 要】优秀的内部审计期刊报纸好像只有:中国审计报;杂志有一些:审计文摘、审计研究、中国内部审计、中国审计等等。。。还有更学术一点的:南京审计学院学报。。。希望对你有用!法律和会计、审计、税务方面各有哪些权威的期刊?法制日报、最高院的公报、法学、《 财经》、《经济观察报》、《中国税务》、 《中国内部审计》会计类最新核心期刊有哪些会计研究会计与经济研究会计之友财务与会计中国注册会计师财会通讯财会月刊

    发表时间:2023/12/07

  • 内部审计的作用论文

    【摘 要】内部审计的作用论文企业内部审计职能的界定2009-3-11 10:28 黄琼【摘要】内部审计的供给——企业内部审计的本质和内涵决定了内部审计应具有的职能,内部审计的需求——现代企业经营管理也对内部审计应提供的职能提出了要求,由两者的“交集”得出了企业内部审计的职能是检查、评价和咨询。三个职能共同构成一个辨证统一体,其中检查和评价职能是基础,咨询职能是升华,三者统一于增加企业价值,实现企业目标。【关

    发表时间:2023/12/11

  • 利用内部审计加强内部会计控制

    【摘 要】【摘要】在企业内部管理中,内部会计控制有着重要的地位,不仅能够保证会计信息的真实有效,还对资产的安全和完整担负着相当大的责任。企业通过合理利用内部审计,可以更加有力地保证企业内部会计控制得到有效实施。本文从内部审计与内部会计控制的概念及相互关系进行了阐述,从而研究分析利用内部审计加强内部会计控制的方法与策略,为企业经营发展提供一些有价

    发表时间:2023/12/05

  • 奥地利内部审计

    【摘 要】中国 内审协会与中国机械联合会联合组织来自全国各地的内审工作者一行29人,于2004年10月14日至10月28日考察了欧洲开展内部审计具有代表性的国家-奥地利的内审情况。了解了该国及其

    发表时间:2015/07/01

  • 内部审计论文5000

    【摘 要】内部审计论文5000浅析内部审计风险的成因及解决途径[摘 要] 内部审计风险成因包括内部审计机构的独立性不够,内部审计人员的业务不精,内部审计方法的科学性不强,内部审计管理的制度不健全。为了降低内部审计风险,应加强内部审计的法制建设,保证内部审计的独立性,提高内部审计人员的素质,执行科学合理的审计工作程序,正确处理降低风险与经济效益的关系,开展以风险为导向的风险基础审计。 [关键词] 审计 风

    发表时间:2023/12/07

  • 内部审计类期刊

    【摘 要】内部审计类期刊《审计研究》《审计与经济研究》《中国审计》,就这3个核心,前两个是C刊,如果投稿的话,都很困难,要求都挺高的。如果是看论文的话,都挺好的。此外,《会计之友》等会计类杂志也有一些审计论文。这些期刊所含专业情报信息量大,质量高,能够代表专业学科发展水平并受到本学科读者的极大重视。在核心期刊上发表论文也非常不容易,你要先在网上查询您希望投寄的杂志,了解其投稿程序,或者亲自打电话咨询,目前其

    发表时间:2023/12/08

  • 从现阶段医院内部审计存在的问题看内部审计监

    【摘 要】摘 要:随着市场经济的发展和卫生医疗体制改革的不断深化,内部审计已经渗透到医院的各个领域和医疗服务的各个环节之中,日益显示出其重要的地位和不可替代的作用。从现阶段看

    发表时间:2015/12/15

  • 对内部控制与内部审计关系的探讨

    【摘 要】摘要:随着经济全球化进程的加快,企业面临的各种风险不断扩大,建立内部控制体系,加强风险和危机管理,保障企业可持续发展,已经成为企业普遍关注的焦点。内部审计既是企业内部控制

    发表时间:2015/07/07

  • 基于内部审计的内部控制监督研究

    【摘 要】论文关键词:内部控制监督 内部审计 论文摘要:首先探讨了内部审计和内部控制监督的关系,指出内部审计是内控监督的重要组成部分,然后提出了健全内部审计的制度、建立有效的

    发表时间:2015/07/07

  • 论企业内部会计审计

    【摘 要】文章通过对当今企业内部审计中存在的问题,如企 业内部管理制度不健全、管理混乱、会计制度监督不到位、企业 内部缺乏配套制度的支持和企业内部审计人员素质低、结构不 合理等

    发表时间:2016/03/21

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